寨上街2020年度财政预算 |
一、部门主要职责
(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
(二)在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。
(三)做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作;加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作。
(四)负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。
(五)负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;
(六)保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
(七)配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区政府交办的其他工作。
(八)负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;
(九)负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强村(居)服务设施的基础建设。实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众性自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用。
(十)负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收。
二、部门机构设置情况
寨上街道办事处内设10个职能科室
(一)人大街道工作委员会
为区人大常委会派出机构,人大街道工作委员会下设办公室,承担人大街道工作委员会的日常工作。
(二)党建办公室
负责组织、干部、机构编制、人事、老干部服务工作;负责宣传、精神文明建设工作;负责统战、对台工作。
(三)综合办公室
负责机关政务、文秘、会务、后勤服务工作;负责民族、宗教、侨务等工作。
(四)经济发展办公室(农业发展办公室)
负责经济发展规划和经济运行分析;负责招商引资、投资立项、产业调整、企业服务工作;负责推动科技创新、企业技术改造、信息产业发展工作;负责商业经济和贸易等工作;负责农业结构调整,促进农民增收;负责农村土地承包经营权流转、农业经营服务体系建设、村级集体经济发展、农业科技普及推广、农民教育培训等工作。
(五)公共管理办公室
负责协调和配合区有关部门做好基础设施建设、管理、维护和质量安全监督工作;做好环境保护、市容市貌、环境卫生、爱国卫生、园林绿化工作;组织推动城镇化建设等工作。
(六)公共服务办公室
负责人口和计划生育工作;配合有关部门做好教育、科学、文化、卫生和体育等工作。负责民政、人力资源和社会保障、老龄、残疾人和双拥工作;负责城乡居民社会保障实施工作;指导基层群众性自治组织建设等工作。
(七)社区建设办公室
负责社区建设相关工作。
(八)纪检监察工作委员会
为区纪委、区监察委员会的派出机构。
(九)公共安全办公室
负责安全生产监督和食品、药品、农产品的安全监督工作;做好突发公共安全事件的防范和应急处置工作;配合有关部门做好防空、防火、防汛、防旱、防震等工作。负责社会管理综合治理和信访等工作。
(十)财政办公室
贯彻执行国家财政和财务有关法律法规,并组织实施和监督检查;编制年度收支预决算,并组织实施;负责财政预决算、预算内外收支、资产和财务的监督与管理;负责内部审计工作,负责村级财务监督与指导、会计培训等工作。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算8951万元,与2019年预算相比减少718万元。其中,本年收入合计8951万元,与2019年预算相比减少718万元,包括财政拨款预算收入8951万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元;上年结转和结余0万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算8951万元,与2019年预算相比减少718万元,其中:
人员支出4365万元,主要用于街道人员工资津补贴;
公用支出1209万元,主要用于街道日常办公及运转;
项目支出3641万元,主要用于辖区城乡内环境卫生及文教宣传。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2020年安排机关运行经费预算1209万元,包括办公费273万元,电费18万元,邮电费25万元,差旅费65万元,维修费50万元,培训费50万元,公务接待费5.5万元,劳务费130万元,委托业务费290万元,工会会费35万元,福利费20万元,公务用车运行维护费3.5万元,其他交通费用25万元,税金及附加费用16万元,其他商品和服务支出203万元。
(二)政府采购情况
2020年安排政府采购预算980万元,具体项目是货物类采购30万元,服务类采购200万元,工程类采购750万元。
(三)国有资产占用情况
截至2019年底,本部门各单位共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车辆0、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2020年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
1.本部门2020年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
(七)关于项目情况的说明
本部门2020年安排项目共10个,包括:
1.综治平台建设及信访事务项目
2.储备人才补贴
3.消防安全及公共安全基础设施建设项目
4.创建全国文明城区项目
5.全民健康教育宣传项目
6.计划生育
7.环境保护及污染治理项目
8.城市管理执法及拆违修复项目
9.城乡社区管理事务
10.城乡社区环境卫生工程项目
主办单位:天津市滨海新区人民政府办公室
承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160001