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天津市滨海新区人民政府新河街道办事处2022年部门预算
发布日期: 2022-01-20 14:31      来源: 新河街道
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    一、部门主要职责

    新河街道主要职责是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责;加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境;做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作;负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;研究解决经济发展中存在的问题,促进区域经济发展;负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利;配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强社区服务设施的基础建设;实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众性自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用;负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收;做好民族、宗教、侨务等工作;完成区政府交办的其他工作。

    二、部门机构设置情况

    天津市滨海新区人民政府新河街道办事处内设  8 个职能处室;下辖0 个预算单位。

    三、部门预算草案编制情况

    (一)部门收入预算情况说明

    部门收入预算8436万元,与2021年预算相比增加2712万元。其中,本年收入合计8436万元,与2021年预算相比增加2712万元,包括一般公共预算拨款收入8436万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元;上年结转结余0万元。

    (二)部门支出预算情况说明

    部门支出预算8436万元,与2021年预算相比增加2712万元,其中:

    部门支出预算8436万元,与2021年预算相比增加2712万元,其中:

    12010301行政运行支出4643.67万元,主要用于行政人员工资、公用经费支出、法律咨询费、创文、旧楼区补贴、雪亮工程、党建、安全等支出。

    22013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出330万元,主要用于办公设备采购、物业管理费及维修费等支出。

    32100199其他卫生健康管理事务支出120万元,主要用于安全生产及应急管理支出等支出。

    42100717计划生育服务120万元,主要用于综合治理中心网格工作支出等支出。

    52120104城管执法支出2468.17万元,主要用于执法大队人员工资、公用经费支出、拆违项目、河道管理项目、垃圾分类、智慧社区建设等支出。

    62010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)140.13万元,主要用于居委会事业编人员的人员工资、公用经费等支出。

    72013150 事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)333.15万元,主要用于天津市滨海新区新河街党群服务中心、天津市滨海新区新河街综合治理中心人员工资、公用经费等支出。

    82082850事业运行(退役军人管理事务)59.41万元,主要用于天津市滨海新区新河街退役军人服务站人员工资、公用经费等支出。

    92240101行政运行(应急管理事务)221.47万元,主要用于天津市滨海新区新河街安全生产执法监察中队人员工资、公用经费等支出。

    、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2022年安排机关运行经费预算380.19万元,包括办公费9.63万元、印刷费0.01万元、手续费0.03万元、水费3.45万元、电费6.85万元、邮电费7.09 万元、取暖费1.97万元、差旅费0.81万元、物业管理费45.44万元、福利费40.73万元、工会经费30.70万元、培训费0.41万元、咨询费1.58万元、维修(护)费7.48万元、劳务费25.17万元、委托业务费2.67万元、其他交通费121.47万元、其他商品和服务支出74.47万元、专用燃料费0.23万元

    (二)政府采购情况

    本部门2022未安排政府采购预算

    国有资产占用情况

    部门各单位共有车辆3 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车    辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  0  辆,其他用车主要包括  。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

    绩效目标设置情况

    2022年,本部门实行绩效目标管理的项目33个,涉及预算金额    4704.86万元

    专业性名词解释

    1.部门预算,是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    (六关于空表的说明

    1.本部门2022政府性基金预算支出预算表为空表。

    2. 2022年财政拨款政府采购预算表为空表。


         

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