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天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处2019年部门预算编制说明
发布日期: 2019-02-15 09:13      来源: 杭州道街道
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    一、  部门主要职责.

    天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处主要职责是:

    1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。

    2.在区人民政府领导下,依据法律、法规、规章和区人民政府的授权,对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。

    3.加强社会管理创新,管理辖区各项社会事务,为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。

    4.做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督、食品和药品安全监督等工作;配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作;做好应急和公共突发事件的处置工作。

    5.负责街道经济管理工作,拟定经济发展规划,积极推进项目建设;负责经济运行分析工作;研究解决经济发展中存在的问题,促进区域经济发展。

    6.负责辖区综治维稳及信访工作;做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作;保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

    7.配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作;负责人口和计划生育工作;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。

    8.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作;负责城乡居民社会保障实施工作;整合社区资源,加强社区服务设施的基础建设。

    9.实施社区管理,促进社区建设,指导、支持基层群众性自治组织的工作,发挥基层群众性自治组织作用。

    10.负责财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收。11.做好民族、宗教、侨务等工作。

    11.完成区政府交办的其他工作。

    二、部门机构设置情况

    内设  10  个职能处室;下辖 1 个预算单位

    三、部门预算草案编制情况

    (一)部门收入预算情况说明

    部门收入预算14500.00万元,与2018年预算相比减少500.00万元其中,本年收入合计14500.00万元,与2018年预算相比减少

    500.00万元包括财政拨款收入14500.00万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元;用事业基金弥补收支差额0 万元;上年结转和结余0 万元。

    (二)部门支出预算情况说明

    部门支出预算14500.00万元与2018年预算相比减少500.00万元,其中:

    1、基本支出5168.62万元,其中:基本工资支出642.67万元,津贴补贴支出861.37万元,奖金(年终一次性)支出42.44万元,绩效工资支出175.56万元,机关事业单位养老保险缴费323.53万元,职业年金缴费129.41万元,城镇职工基本医疗保险缴费161.77万元,其他社会保障缴费13.53万元,住房公积金1121.23万元,未休年假补贴311.55万元,其他工资福利支出268.34万元;对个人和家庭的补助支出133.88万元;

    公用支出983.34万元;其中:办公经费593.19,会议费10万元,公务招待费1万元,委托业务费212.20万元,公务用车运行维护费33万元,维修(护)费50万元,其他商品和服务支出83.95万元。

    2、项目支出9331.38万元,其中:行政运行支出2526.13万元主要用于设备购置、大型修缮、创卫尾款、29各分中心托管项目、街道物业、用房、综治信访维稳等工作;其他文化和旅游支出1147万元,主要用于创文专项工作;计划生育服务支出38.15万元,主要用于辖区计划生育工作;城管执法支出3570.10万元,主要用于执法大队及拆违专项,环境整治、长效管理、小区整治及社区服务中心的消防工程等工作;公共安全支出2050万元,主要用于雪亮工程专项和安全生产专项工作。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2019年安排机关运行经费预算 983.34 万元,主要用于办事处公用经费,其中办公费9.6万元,水费43万元,取暖费35.40万元,邮电费21.00万元,维修(护)费50万元,劳务费212.20万元,其他交通费用111.46万元,差旅费275.28万元,工会经费41.84万元,福利费55.61万元,其他商品和服务支出83.95万元,会议费10万元,,公务接待费1.0万元,公务用车运行维护费33万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2019年安排政府采购预算  100  万元,主要项目是:货物类项目 100 万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月30日,本部门各单位共有车辆  8  辆,其中:一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括  0  。单价50万元以上的通用设备0  台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2019年,本部门实行绩效目标管理的项目  0 个,涉及预算金额 0 万元。

    (五)专业性名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    (六)关于空表的说明

    1. “本部门2019年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表”。

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