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关于天津东疆综合保税区融资租赁促进局2023年度部门中期调整预算的批复
发布日期: 2023-11-06 09:17      来源: 天津东疆综合保税区
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    天津东疆综合保税区融资租赁促进局

    2023年部门中期预算

     

    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2023年部门预算情况说明

    一、关于2023年收支预算总表的说明

    二、关于2023年收入预算总表的说明

    三、关于2023年支出预算总表的说明

    四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

    八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2023年部门预算表

    一、 2023年收支预算总表

    二、 2023年收入预算总表

    三、 2023年支出预算总表

    四、 2023年财政拨款收支预算总表

    五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、 2023年财政拨款政府采购预算表

    十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

    十一、2023年项目支出预算表

    十二、2023年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明


    第一部分  

    一、主要职责

    天津东疆综合保税区融资租赁促进局,为天津东疆综合保税区法定机构内设部门。负责融资租赁等现代服务业招商引资及投资促进工作,深化融资租赁相关政策功能及制度体系改革创新,促进融资租赁产业实现转型升级、提升国际竞争力,推动形成与国际接轨的融资租赁业发展环境,高质量建设国家租赁创新示范区,承担本部门主管行业、业务的安全生产工作。

    二、机构设置情况

    租赁局内设   8  个职能处室;下辖  1   个预算单位

    纳入租赁局部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

    1.租赁局部门本级

    部分  2023年部门预算情况说明

    一、关于2023年收支预算总表的说明

      按照综合预算的原则,租赁局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入  1992.59  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入0    万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元上年结转结余  0  万元;支出包括:一般公共服务支出  1992.59  万元、公共安全支出  0  万元。租赁局2023年收支总预算  1992.59  万元

    二、关于2023年收入预算总表的说明

    租赁局2023部门预算收入  1992.59  万元,与2022算相比减少   335.15  万元,主要原因是 压缩项目经费预算 其中:上年结转和结余  0  万元,占  0  %;一般公共预算 1992.59  万元,占  100  %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元,占  0  %;其他事业收入  0  万元,占  0  %;经营收入  0  万元,占  0  %;上级补助收入 0   万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  0  万元,占  0  %

    三、关于2023年支出预算总表的说明

    租赁局2023支出预算  1992.59  万元,与2022算相比减少   335.15  万元,主要原因是压缩项目经费预算其中:基本支出  1495.83  万元,占  75.07  %;项目支出  496.76  万元,占  24.93  %;经营支出  0  万元,占  0  %;上缴上级支出   0  万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0  %

    四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

    租赁局2023年财政拨款收入预算  1992.59   万元2022算相比减少   335.15  万元,主要原因是压缩项目经费预算。收入包括:一般公共预算拨款收入  1992.59  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余 0 万元2023年财政拨款支出预算  1992.59 万元2022算相比减少335.15万元,主要原因是压缩项目经费预算。支出包括:一般公共服务支出  1992.59  万元、公共安全支出  0  万元

    关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    租赁局2023年一般公共预算支出 1992.59 万元,与2022算相比减少  335.15  元,主要原因是 压缩项目经费预算

    (二)具体情况

    一般公共服务支出  1992.59  万元,与2022算相比减少335.15元,主要原因是项目支出减少,其中:

    “商贸事务” 1992.59  万元,包括“行政运行”  1495.83 万元,主要用于  维持日常办公运行  “招商引资”  496.76  万元,主要用于  招商工作的渠道拓展及为招商企业服务  

    六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    租赁局一般公共预算基本支出  1495.83  万元,与2022预算相比减少  17.11  万元,主要原因是 人员变动调整 。其中:

    人员经费  1392.83  万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等;

    公用经费  103  万元,主要包括:办公费,国内差旅费,三公经费及办公设备购置等。

    七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2023年一般公共预算“三公”经费安排  24.37  万元,与2022年预算相比增加 14.77  万元,主要原因是新增因公出国(境)费预算      

    具体情况:

    2023年因公出国(境)费预算  19.37  万元,与2022年预算相比增加  19.37  万元,主要原因是 为拓宽国际招商面,加强国际招商合作

    2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2022年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费” ;公务用车购置费  0  万元,与2022年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费”

    2023年公务接待费预算  5  万元,与2022年预算相比减少  4.6  万元,主要原因是 压缩“三公”经费支出  

    关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2023年租赁局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

    2023年租赁局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2023年机关运行经费预算  103  万元包括办公费  26.21  万元、印刷费  0.89  万元、咨询费0.95万元、手续费0.05万元、水费0.55万元、邮电费5.97万元、国内差旅费31.43万元、因公出国(境)费用19.37万元、维修(护)费0.28万元、租赁费0.22万元、会议费0.98万元、培训费0.88万元、公务接待费5万元、被装购置费0.27万元、劳务费0.08万元、委托业务费1.45万元、其他交通费用(车补)0.18万元、其他商品和服务支出0.54万元,办公设备购置7.7万元。

    (二)政府采购情况

    本部门2023年安排政府采购预算 344.36 万元,其中:政府采购货物支出 7.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  336.66  万元。主要项目是办公设备购置7.7万元;2022年重点产业代理服务项目31.85万元;第三届中国(东疆)航运产业周70万元;2022年中国·东疆租赁产业(人才)联盟经费尾款9.08万元2023年全球租赁业竞争力论坛项目  89.7  万元2023年中国·东疆租赁产业(人才)联盟经费项目  87.92  万元2023年重点产业代理服务项目48.11万元。

    国有资产占用情况。

    截至2022部门各单位共有车辆  0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括      。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

    预算绩效情况说明。

    本部门2023年实行绩效目标管理的项目  13  个,涉及预算金额  496.76  

    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    第四部分  2023年部门预算表

    一、 2023年收支预算总表

    二、 2023年收入预算总表

    三、 2023年支出预算总表

    四、 2023年财政拨款收支预算总表

    五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、 2023年财政拨款政府采购预算表

    十、2023年国有资本经营预算支出情况表

    十一、2023年项目支出预算表

    十二、2023年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明

    1、本部门2023财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

    2、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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